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2007

Empenho: 03090013 - SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO

 
Órgão: SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO  
   
Funcional Programática: E 07.01 .10.302.0172.2.024.0000.33903600  
Gestor do Empenho: FILOMENA BARBOSA DE ALENCAR CPF: 53909615368
Nota Empenho N°: 03090013 Modalidade: ESTIMATIVA Data Emissão: 03/09/2007 Doc. Ref.: 200709
Nome do Credor: LUIZ JAMIL RODRIGUES  
Tipo de Documento: CPF Vr. Empenhado: 3.000,00 Vr. Liquidado: 3.000,00    
N° Documento: 03421538387 Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 3.000,00    
Histórico: Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao do empenho estimativo no 01060016 , dos servicos medicos a serem prestados na realizacao de plantoes em favor da Secretaria de Saude deste Municipio, junto ao Hospital Municipal Antonio Roseno de Matos, durante o corrente exercicio.  

 

LICITAÇÃO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:

CONTRATO
Número: Modalidade: Caracteres de Modalidade Inválido Tipo: Caracteres de Tipo Inválido Data:
Original:      

ORIGEM DOS RECURSOS
Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:
AÇÕES E SERVIÇOS PUB.DE SAUDE EXCLUINDO-SE OS RECURSOS DO SUS 01 3.000,00

 


LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
21/09/2007 200709 001 1.200,00 FILOMENA BARBOSA DE ALENCAR

LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
22/10/2007 200710 001 1.200,00 FILOMENA BARBOSA DE ALENCAR

LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
29/11/2007 200711 001 600,00 FILOMENA BARBOSA DE ALENCAR

NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 001 Data da NP: 21/09/2007 Doc Caixa: 21090022 Valor: 1.200,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 003953 0000052418 8506973 21/09/2007 1.140,00
          1.140,00

N° da NP: 00000002 Sub-Empenho: 002 Data da NP: 22/10/2007 Doc Caixa: 22100009 Valor: 1.200,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 003953 0000052418 8507201 22/10/2007 1.140,00
          1.140,00

N° da NP: 00000003 Sub-Empenho: 003 Data da NP: 29/11/2007 Doc Caixa: 29110029 Valor: 600,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 003953 0000052418 8507511 29/11/2007 540,00
          540,00

  2.820,00

 

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Última atualização em: 31/05/2013

Fonte: Dados enviados pelo Município através do Sistema de Informações Municipais - SIM.